Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/95/03
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 września 2003r.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2003r.

 

 

 

 

Plan

Zmiany

Plan po zmianach

 

Dział

 

600

 

Transport i łączność

 

 790.380

 

+ 14.800

 

 805.180

 

Rozdz.

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

 787.000

 

 + 14.800

 

 801.800

 

 

 

§ 4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 5.000

 

+ 4.800

 

 9.800

 

 

 

§ 6050

 

Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

710.000

 

+ 10.000

 

720.000

 

Dział

 

710

 

Działalność usługowa

 

 9.400

 

 + 1.200

 

 10.600

 

Rozdz.

 

71095

 

Pozostała działalność

 

 8.800

 

 + 1.200

 

 10.000

 

 

 

§ 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 8.800

 

+ 1.200

 

 10.000

 

Dział

 

750

 

Administracja publiczna

 

 1.798.586

 

 + 15.000

 

 1.813.586

 

Rozdz.

 

75023

 

Urzędy gmin

 

1.513.352

 

 + 15.000

 

1.528.352

 

 

 

§ 4270

 

Zakup usług remontowych

 

 15.000

 

+ 15.000

 

 30.000

 

Dział

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

 111.063

 

 + 12.000

 

 123.063

 

Rozdz.

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

 108.763

 

 + 12.000

 

 120.763

 

 

 

§ 4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 58.207

 

+ 12.000

 

 70.207

 

Dział

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

6.445.941

 

+ 385.000

 

6.830.941

 

Rozdz.

 

80110

 

Gimnazja

 

2.295.622

 

+ 385.000

 

2.680.622

 

 

 

§ 6050

 

Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych

 

 950.000

 

+ 385.000

 

1.335.000

 

Rozdz.

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 27.409

 

-

 

 27.409

 

 

 

§ 4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 0

 

+ 1.000

 

 1.000

 

 

 

§ 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 27.409

 

- 3.000

 

 24.409

 

 

 

§ 4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 0

 

+ 2.000

 

 2.000

 

Dział

 

853

 

Opieka społeczna

 

1.686.685

 

+ 90.677

 

1.777.362

 

Rozdz.

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

730.308

 

+ 49.800

 

780.108

 

 

 

§ 3110

 

Świadczenia społeczne

 

730.308

 

+ 49.800

 

780.108

 

Rozdz.

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

 

315.240

 

+ 43.300

 

358.540

 

 

 

§ 3110

 

Świadczenia społeczne

 

315.240

 

+ 43.300

 

358.540

 

Rozdz.

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

274.816

 

+ 5.000

 

279.816

 

 

 

§ 4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

177.200

 

+ 4.100

 

181.300

 

 

 

§ 4110

 

Składki na ubezp.społeczne

 

 33.300

 

+ 1.800

 

 35.100

 

 

 

§ 4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 4.700

 

+ 100

 

 4.800

 

 

 

§ 4270

 

Zakup usług remontowych

 

 1.000

 

- 1.000

 

 0

 

 

 

§ 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 25.000

 

+ 1.000

 

 26.000

 

 

 

§ 4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 2.000

 

- 1.000

 

 1.000

 

Rozdz.

 

85328

 

Usługi opiekuńcze

 

210.000

 

- 20.000

 

190.000

 

 

 

§ 3110

 

Świadczenia społeczne

 

210.000

 

- 20.000

 

190.000

 

Rozdz.

 

85395

 

Pozostała działalność

 

81.210

 

+ 12.577

 

93.787

 

 

 

§ 3110

 

Świadczenia społeczne

 

 81.210

 

+ 12.577

 

 93.787

 

Dział

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 937.104

 

 + 30.000

 

 967.104

 

Rozdz.

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 587.000

 

 + 10.000

 

 597.000

 

 

 

§ 6050

 

Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

587.000

 

+10.000

 

597.000

 

Rozdz.

 

90015

 

Oświetlenie ulic

 

 234.104

 

 + 20.000

 

 254.104

 

 

 

§ 4260

 

Zakup energii

 

173.351

 

+ 20.000

 

193.351

 

Dział

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

 70.960

 

+ 50.000

 

120.960

 

Rozdz.

 

92695

 

Pozostała działalność

 

 70.960

 

+ 50.000

 

120.960

 

 

 

§ 4260

 

Zakup energii

 

 0

 

+ 10.000

 

10.000

 

 

 

§ 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

31.787

 

+ 40.000

 

71.787

 

 

 

Zestawienie wydatków wg działów

 

 

 

 

 

Plan

Zmiany

Plan po zmianach

 

Dział

 

600

 

Transport i łączność

 

 790.380

 

+ 14.800

 

 805.180

 

Dział

 

710

 

Działalność usługowa

 

 9.400

 

 + 1.200

 

 10.600

 

Dział

 

750

 

Administracja publiczna

 

 1.798.586

 

 + 15.000

 

 1.813.586

 

Dział

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

 111.063

 

 + 12.000

 

 123.063

 

Dział

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

6.445.941

 

+ 385.000

 

6.830.941

 

Dział

 

853

 

Opieka społeczna

 

1.686.685

 

+ 90.677

 

1.777.362

 

Dział

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 937.104

 

 + 30.000

 

 967.104

 

Dział

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

 70.960

 

+ 50.000

 

120.960

 

 

Wydatki ogółem

13.970.408

+ 598.677

14.569.085